内控/审计经理 15k~45k
本科及以上 五年以上 新疆-昌吉州
更新时间: 2024-08-28
职位要求
招聘日期: 2024-08-27 ~ 2025-02-28
- 财务、审计等相关专业
- 无职称
- 不限
- 1人
- 外语不限
职位描述
1.建立健全公司内部控制体系,确保业务流程和财务报告准确性与合规性。
2.制定并执行内审计划,包括定期进行风险评估、流程审查和合规性检查。
3.收集分析并报告内控缺陷,提出改进建议,并监督实施整改措施。
4.参与相关制度的修订与完善工作;
5.与管理层合作,提高公司治理水平,优化风险管理框架。
6.定期组织员工培训,提升员工的风险识别能力;
7.跟踪最新的审计标准和法规变化,确保公司内控制度的持续更新和完善。
8.支持外部审计工作,与审计机构保持良好的沟通与协作关系。
任职资格
1.拥有财务、审计或相关领域的本科及以上学历。
2.持有注册会计师(CPA)、认证内部审计师(CIA)或其他相关专业资格证书者优先。
3.年龄35岁以上,至少5年以上内控或审计工作经验,有在多晶硅行业或相关制造业背景者更佳。
4.精通内部控制和审计原则,熟悉财务报告和业务流程。
5.具备出色的分析能力和问题解决能力,能够独立开展工作并承受工作压力。
6.具有良好的沟通技巧和团队合作精神,能够有效地与各部门协作。
7.适应快节奏工作环境,能够管理多个项目并满足严格的时间表。
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