岗位职责:
1.协助上级负责对集团及下属企业的经营管理内控制度和风险管理的建立、健全、执行情况进行审计监督及评价;
2.负责对内部管理权限执行情况、经营管理效能、资产运营状况等进行审计监督及评价;
3.协助负责对企业财务进行审计监督及评价;
4.负责根据企业运行情况实施各类专项审计及调查;
5.负责集团动态目标管理机制具体推行实施,定期对审计企业的经营目标计划进行效果评估与动态监督,评估经营目标达成状况,形成并提交企业经营分析报告初稿;
6.通过集团下属公司内部(经营)审计,对集团及下属内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系;
7.完成领导分配的其他任务。
任职资格:
1.企业管理、 财务、审计等相关专业本科及以上学历,有审计师或中级会计职称等相关资格者优先;
2.对数据敏感,擅长财务分析,经营分析,并能根据数据测算对经营提供良好建议;
3.熟悉数据测算、数据建模及相关分析工具的应用为佳;
4. 良好的语言表达与书面写作能力,较强的沟通协调能力/应变能力/责任感和保密意识;
5.有汽车销售或服务行业审计经验优先。